Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0593/22 Plyn 06/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 892,73 € 13.07.2022 16.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0200/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2022 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 841,84 € 14.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0079/22 Objednávame si u Vás výmenu ochranných plastových krytov na madlách na budove Javor D a E. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 819,28 € 07.06.2022 17.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0539/22 Výmena madiel, demontáž, rezanie, inštalácia krytov madiel. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 2 819,28 € 24.06.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0749/22 Vyúčtovanie el. energie 08/2022 - Jurkovičova ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 810,09 € 06.09.2022 27.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0848/22 Vyúčtovanie el. energie 09/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 808,00 € 07.10.2022 18.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0611/22 Demontáž, montáž, vyspravenie vchodových dverí - sklad potravín . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 2 776,12 € 21.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0056/22 Objednávame si u Vás Dvere vchodové - GEALAN 2380x3190 - sklad potravín . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 2 776,12 € 28.04.2022 28.04.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0493/22 Vyúčtovanie el. energie 05/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 737,68 € 13.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0394/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2022- Jurkovičová. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 732,12 € 11.05.2022 14.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0023/22 Objednávame si u Vás kovové zásuvné policové regále č. 6B178183 - sivé. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 649,60 € 14.02.2022 16.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0122/22 Nákup plechových regálov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 649,60 € 16.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0679/22 Vyúčtovanie el. energie 07/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 623,42 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0683/22 Plyn 07/2022 - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 607,01 € 16.08.2022 20.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0969/22 Stočné 11/2021-10/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Obec Batizovce 00326119 2 573,80 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0249/22 Vodné - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 569,06 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
32/2022 Rámcová dohoda č. 32/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 Iné 2 540,20 € 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0816/22 Vodné - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Podtatr.vodár. spol.a.s. 36500968 2 489,04 € 27.09.2022 12.10.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1240/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 12/2021- CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 469,50 € 10.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0568/22 Vyúčtovanie el. energie 06/2022 - Jurkovičová ul. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 439,47 € 06.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »