Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0149/23 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 435,32 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0146/23 Poplatok za komunálne odpady, drobné stavebné práce 01-12/2023 - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 990,00 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0150/23 Servis automobilu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. 46741801 30,24 € 23.03.2023 30.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0025/23 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 5 000,00 € 23.03.2023 03.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0026/23 Objednávame si u Vás žalúzie, zatemnenie okien . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 398,00 € 23.03.2023 03.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
6/2023 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kimberly-Clark, s.r.o. 36092614 Iné 700,00 € 28.03.2023 12.04.2023 31.12.2023 11.04.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0154/23 Deratizačné a dezinsekčné práce v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 315,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0156/23 Oprava chladničky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 420,00 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0152/23 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 46,83 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0151/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 366,62 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0155/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 1 467,63 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0153/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 122,86 € 30.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0027/23 Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 2 083,75 € 31.03.2023 05.04.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0158/23 Systemová podpora MAGMA - 01.01.2023-31.03.2023. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOCONT s.r.o., 36396222 135,29 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0159/23 Poskytnutie súčinnosti pri implementácií Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0162/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 590,40 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0157/23 Zatemnenie okien. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Stanislav Šerfel 34891056 398,00 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0163/23 Daň z nehnuteľnosti - Útulok . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 198,13 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0164/23 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 641,61 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0161/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 68,04 € 31.03.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »