2022/011 |
Objednávame si u Vás ochranné gely - klienti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Volcano - Krajčovič Rastislav |
40906485 |
|
450,00 € |
16.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0016/22 |
Objednávame si u Vás 13ks Otočné kreslo pre hráča CX1127M 3326161 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
2 346,99 € |
31.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022/014 |
Objednávame u Vás servis a opravy motorových vozidiel v priebehu roka 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
5 000,00 € |
25.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0015/22 |
Objednávame si u vás elektródu k defibrilátoru EL 20LL CPR-D AED PLUC |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
HomeGym s. r. o. |
27708144 |
|
1 500,00 € |
25.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
0017/22 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa potreby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
3 000,00 € |
02.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0018/22 |
Objednávame si u Vás opravu kotla . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
114,12 € |
04.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
|
Objednávka |
0019/22 |
Objednávame si u Vás ročný prístup na portál VRSR. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
28.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0020/22 |
Objednávam i u Vás na výmenu modulu vstupov a výstupov na riadenie činnosti kotolne JAVOR. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 172,40 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0061/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
577,60 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0069/22 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
172,94 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0056/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
799,66 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0049/22 |
Nákup tovaru podľa fakrúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
164,05 € |
25.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0067/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
53,86 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0066/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
55,19 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0060/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
277,60 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0059/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
79,06 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0055/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
81,64 € |
26.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0054/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
75,26 € |
26.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0073/22 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
212,99 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0052/22 |
Oprava výťahu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
87,60 € |
26.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |