0900/22 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 166,69 € |
25.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0991/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 139,29 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1076/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
138,70 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1075/22 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 298,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
1072/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 138,77 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
27/2022 |
Rámcová dohoda č. 27/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
Iné |
20 320,44 € |
29.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
09.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
24/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alapalla, s.r.o. |
51183650 |
Iné |
4 840,00 € |
15.12.2022 |
28.12.2022 |
31.12.2022 |
27.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0029/22 |
Objednávame si u Vás 2 ks práčiek WHIRLPOOL TDLR 5030L EU - Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
451,80 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0174/22 |
Vyúčtovacia faktúra - Nákup práčiek WHIRPOOL |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
451,80 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0921/22 |
Vyúčtovacia faktúra - nakup chladničky Elektrolux. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
356,90 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0952/22 |
Vyúčtovavia faktúra - Nákup tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
831,00 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0115/22 |
Objednávame si u Vás chladničku ELEKTROLUX LTB1AF28WO |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
356,90 € |
25.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0116/22 |
Objednávame si u Vás: |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
831,00 € |
26.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0517/22 |
Vyúčtovacia faktura |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
224,90 € |
20.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0077/22 |
Objednávame si u Vás chladničku Amica VD 1441 EBW . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
224,90 € |
04.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
21/2022 |
Kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
Iné |
356,90 € |
20.10.2022 |
14.12.2022 |
|
13.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
22/2022 |
Kúpna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
Iné |
831,01 € |
01.11.2022 |
14.12.2022 |
|
13.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
0025/22 |
Objednávame si u Vás textil pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Andrea Jackovičová ABC TEXTIL |
51134942 |
|
5 000,00 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
17/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Anna Nemcová |
|
Iné |
1,00 € |
25.10.2022 |
22.11.2022 |
31.12.2022 |
21.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
0501/22 |
Vlhkostné meranie muriva. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AQUAPOL SLOVAKIA,s.r.o. |
36350401 |
|
60,00 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |