Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0900/22 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 166,69 € 25.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0991/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 139,29 € 24.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1076/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 138,70 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1075/22 Nákup pracovných odevov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 298,00 € 22.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1072/22 Nákup čistiacich , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 138,77 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
27/2022 Rámcová dohoda č. 27/2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 Iné 20 320,44 € 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 09.01.2023 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
24/2022 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alapalla, s.r.o. 51183650 Iné 4 840,00 € 15.12.2022 28.12.2022 31.12.2022 27.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0029/22 Objednávame si u Vás 2 ks práčiek WHIRLPOOL TDLR 5030L EU - Útulok Svit . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 451,80 € 01.03.2022 03.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0174/22 Vyúčtovacia faktúra - Nákup práčiek WHIRPOOL Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 451,80 € 07.03.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0921/22 Vyúčtovacia faktúra - nakup chladničky Elektrolux. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 356,90 € 04.11.2022 08.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0952/22 Vyúčtovavia faktúra - Nákup tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.cz a.s. 36562939 831,00 € 10.11.2022 11.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0115/22 Objednávame si u Vás chladničku ELEKTROLUX LTB1AF28WO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s. r. o. 36562939 356,90 € 25.10.2022 26.10.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0116/22 Objednávame si u Vás: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s. r. o. 36562939 831,00 € 26.10.2022 01.11.2022 Objednávka
0517/22 Vyúčtovacia faktura Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s. r. o. 36562939 224,90 € 20.06.2022 29.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0077/22 Objednávame si u Vás chladničku Amica VD 1441 EBW . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s. r. o. 36562939 224,90 € 04.06.2022 07.06.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
21/2022 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s.r.o 36562939 Iné 356,90 € 20.10.2022 14.12.2022 13.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
22/2022 Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Alza.sk s.r.o 36562939 Iné 831,01 € 01.11.2022 14.12.2022 13.12.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0025/22 Objednávame si u Vás textil pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Andrea Jackovičová ABC TEXTIL 51134942 5 000,00 € 16.02.2022 28.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
17/2022 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Anna Nemcová Iné 1,00 € 25.10.2022 22.11.2022 31.12.2022 21.11.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0501/22 Vlhkostné meranie muriva. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AQUAPOL SLOVAKIA,s.r.o. 36350401 60,00 € 13.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »