Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0046/23 Objednávame si u Vás nákup cukrárenských výrobkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 2 000,00 € 12.06.2023 19.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0047/23 Objednávame si u Vás akreditované vzdelávanie Kvalita sociálnych služieb - Ľudské práva a slobody v socialných službách. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 3 000,00 € 12.06.2023 19.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0047/23 Nákup zemiakov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0048/23 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 29,80 € 03.02.2023 07.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0048/23 Objednávame si u Vás výrobu informačných tabuliek. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARTATELIER Angelovič Miroslav 30640946 180,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Objednávka
0049/23 Objednávame si u Vás Jahody Sibila. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PLANTFRUCT, s.r.o. 36221937 297,00 € 15.06.2023 19.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0049/23 Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.02.2023 08.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0050/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 537,19 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0050/23 Objednávame si u Vás opravu bleskozvodu pre budovu Lipa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 2 635,68 € 20.06.2023 22.06.2023 Objednávka
0051/23 Objednávame si u Vás výsadbu kvetov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 A & B Design s.r.o. 47610492 1 166,00 € 20.06.2023 22.06.2023 Objednávka
0051/23 Nákup jednorázových obalov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 331,04 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0052/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 596,52 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0052/23 Objednávame si u Vás revízie plynových zariadení v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 600,00 € 21.06.2023 22.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0053/23 Objednávame si u Vás revízie vyhradených technických zariadení plynových. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 500,00 € 21.06.2023 22.06.2023 Objednávka
0053/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 484,63 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0054/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 2 001,38 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0054/23 Objednávame si u Vás opravu plochej strechy na budove útulku vo Svite. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Marcel Jacko-Staving, s.r.o. 47339063 720,00 € 21.06.2023 22.06.2023 Objednávka
0055/23 Objednávame si u Vás odbornú prípravu na bezpečné používanie diizokyanátov- stredne pokročilá príprava. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 210,00 € 22.06.2023 26.06.2023 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0055/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 32,40 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0056/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 427,93 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »