0060/22 |
Objednávame si u Vás kábel samonosný 15xNx0,5. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
413,00 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0060/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
277,60 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0061/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
577,60 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0061/22 |
Objednávame si u Vás supervíziu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
242,00 € |
03.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0062/22 |
Objednávame si u Vás Hrnčeky plastové, džbány s vekom Romy, podnosy plastové. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
429,08 € |
10.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0062/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
46,80 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0063/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
512,63 € |
27.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0063/22 |
Objednávame si u Vás záhradkárske potreby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TAZA s.r.o. |
54437831 |
|
2 000,00 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
0064/22 |
Objednávame si u Vás potravinový tovar |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kasberg s.r.o. |
31684912 |
|
96,81 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
0064/22 |
Prenájom kontajnera 01.01.-31.01.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0065/22 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
4 137,24 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0065/22 |
Objednávame si u Vás školenie - VO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Martin Papcún |
45528772 |
|
70,00 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0066/22 |
Objednávame si u Vás odborné vzdelávanie zamestnancov . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA AKADÉMIA , o.z. |
42142946 |
|
2 000,00 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0066/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
55,19 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0067/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
53,86 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0067/22 |
Objednávame si u Vás školenie:
- zavedeniu prevádzky el. schránky
- administrátora eREGIS.
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
390,00 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0068/22 |
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov, hydrantov v CSS Batizovce a Útulkok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
480,60 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
0068/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
193,60 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0069/22 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
172,94 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0069/22 |
Objednávame si u Vás dopravu na výlet klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
300,00 € |
23.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |