Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0022/24 Povinné zmluvné poistenie Toyota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 22,94 € 19.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0019/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 556,56 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0021/24 Oprava dverí Lipa a Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ASTRA TRADE, s. r. o. 47218169 258,00 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0020/24 Pečiatkový štočok a podušky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 53,40 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
23/2023 Rámcová dohoda č. 23/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 Iné 0,00 € 16.01.2024 25.01.2024 31.12.2024 24.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0018/24 Objednávame si u Vás opravu dverí LIPA, JAVOR. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ASTRA TRADE, s. r. o. 47218169 270,00 € 15.01.2024 23.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0807/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 239,38 € 15.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0806/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 293,69 € 15.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0805/23 Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 577,53 € 15.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0018/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 358,21 € 15.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0016/24 Objednávame si u Vás výmenu závesu - Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 50,00 € 12.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0014/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 99,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0009/24 Výmena závesu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 50,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0011/24 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 54,23 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0013/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 546,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0804/23 Odvoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,20 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0016/24 Servisné práce SPIN 01.01 - 31.03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0010/24 Prenájom kontajnera 01.01 - 31.01.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 100,44 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0017/24 Objednávame si u Vás vyhotovenie pečiatky, nákup štočkov do pečiatok. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 53,40 € 12.01.2024 23.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0015/24 Poistenie majetku od 01-03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 739,68 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »