Ing.Štefánia Keltošová UNITERM


Informácie
  • Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180/2023 Objednávame si u Vás materiál -oprava WC TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 12,88 € 22.11.2023 22.11.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
185/2023 Objednávame si u Vás WC sedatko. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 16,44 € 29.11.2023 30.11.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20230343 Materiál-údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 136,44 € 22.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230355 Materiál-údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 29,32 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
4/2022 Objednávame si u Vás materiál-oprava toaliet a umyvadiel Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 52,41 € 24.01.2022 01.02.2022 Objednávka
20220020 Materiál- údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 52,41 € 31.01.2022 24.02.2022 Faktúra
19/2022 Objednávame si u Vás materiál na opravu toaliet a umývadiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 33,22 € 06.04.2022 06.04.2022 Objednávka
20220110 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 33,22 € 20.04.2022 03.05.2022 Faktúra
33/2022 Objednávame si u Vás materiál -ventil, skrutky, tesnenie WC. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 27,85 € 02.05.2022 04.05.2022 Objednávka
20220143 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 27,85 € 16.05.2022 30.05.2022 Faktúra
63/2022 Objednávame si u Vás materiál - vypúšťací ventil a ventil plavák Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 27,75 € 06.09.2022 08.09.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
65/2022 Objednávame si u Vás materiálna opravu toaliet. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 49,23 € 08.09.2022 10.09.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20220272 Materiál údržba PV , TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 76,98 € 19.09.2022 29.09.2022 Faktúra
115/2022 Objednávame si u Vás tesniacu niť a radiátorový ventil. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 47,22 € 16.12.2022 17.12.2022 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20220409 Materiál údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 47,22 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
82/2021 Objednávame si u Vás materiál na opravu umývadliel a toalety. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 93,12 € 28.09.2021 04.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210298 Materiál údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 93,12 € 30.09.2021 02.11.2021 Faktúra
123/2021 Objednávame si u Vás vypušťací a napušťací ventil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 41,90 € 30.11.2021 01.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210383 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 41,90 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20200087 KHM ohrievač Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 128,16 € 26.03.2020 04.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »