Ing.Štefánia Keltošová UNITERM


Informácie
  • Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0370 Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 19,63 € 30.09.2013 06.11.2013 Faktúra
0435 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 15,11 € 31.10.2013 01.12.2013 Faktúra
0482 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 32,38 € 27.11.2013 05.12.2013 Faktúra
20140059 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 21,02 € 20.02.2014 01.03.2014 Faktúra
20140075 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 22,16 € 28.02.2014 01.04.2014 Faktúra
20140113 materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 13,15 € 27.03.2014 04.04.2014 Faktúra
141 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 34,41 € 27.08.2014 04.09.2014 Objednávka
20140343 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 34,41 € 28.08.2014 05.10.2014 Faktúra
20140415 Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 31,81 € 30.09.2014 31.10.2014 Faktúra
20140486 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 21,79 € 31.10.2014 21.11.2014 Faktúra
20140553 Materiál údržba Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 89,70 € 28.11.2014 10.01.2015 Faktúra
20150068 Materiál-údržba Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 13,79 € 23.02.2015 11.03.2015 Faktúra
20150285 Materiál údržba Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 21,50 € 30.06.2015 25.07.2015 Faktúra
20150405 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 2,61 € 30.09.2015 29.10.2015 Faktúra
20160024 Materiál-údržba Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 18,44 € 01.02.2016 01.03.2016 Faktúra
20160058 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 16,09 € 29.02.2016 05.04.2016 Faktúra
20160234 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 31,00 € 30.06.2016 21.07.2016 Faktúra
20160329 Materiál-udržba Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 38,08 € 23.09.2016 07.10.2016 Faktúra
20170025 Materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 19,79 € 31.01.2017 01.03.2017 Faktúra
20170048 Materiál-údržba Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 45,55 € 22.02.2017 02.03.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »