Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240046 Zmluvný servis výpočtovej techniky 1-2/2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 204,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240045 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 105,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240044 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 180,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240035 Teplo 01/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
20240039 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 348,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240043 Plyn maloodber-Moškuriak 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240042 Plyn maloodber-Družstevná 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240041 Plyn maloodber-žiariče 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240037 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240036 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240040 Ochrana objektov 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,88 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240038 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240034 Elektrická energia 01/2024 preddavok Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 967,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20240033 Elektrická energia 01/2024 preddavok Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 519,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Faktúra
20240032 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 21,65 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240031 Potraviny -doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 32,10 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240030 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 3,91 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240029 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 60,78 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240027 Odborný seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 45743894 45,00 € 26.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240028 Odborný seminár-online Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 26.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240026 Poistenie majetku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 1 168,32 € 26.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240022 Potraviny - doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 117,90 € 23.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240025 Plyn maloodber-Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 23.01.2024 06.03.2024 Faktúra
20240024 Plyn maloodber-žiariče Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30,00 € 23.01.2024 06.03.2024 Faktúra
20240023 Plyn maloodber-Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 23.01.2024 06.03.2024 Faktúra
20240021 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 292,93 € 22.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240020 Materiál-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 57,55 € 22.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240019 Materiál-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 61,13 € 22.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240016 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 473,55 € 19.01.2024 08.02.2024 Faktúra
20240018 Materiál-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 21,06 € 19.01.2024 28.02.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »