Faktúra č. 20240044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240044
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 28/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
28/2024 Objednávame si u Vás tonery 6 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 180,00 € 02.02.2024 10.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť