Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
20230210 Materiál-oprava motorovej píly. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 54,10 € 17.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230157 Plyn maloodber Družstevná 6/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 490,00 € 06.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230182 Revízia elektroinštalácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 29.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230202 Servisné práce od 1.07-30.09.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230200 Ochrana objektov 7/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,90 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230181 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 27.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230201 Nová verzia Magma HCM od 07-09/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230187 Systémová podpora MAGMA HCM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230186 Vodné, stočné Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 261,07 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230199 Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230183 Interaktívna tabuľa - vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 1 650,00 € 29.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230209 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230208 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,68 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230207 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,04 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230206 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,15 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230205 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230204 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,96 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230203 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230167 Servisná prehliadka Toyota Auris. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 180,55 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230185 Vodné, stočné Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 620,40 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230188 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 6,56 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230195 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 67,47 € 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230189 Virtuálna knižnica 06/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230184 Projektová dokumentácia k debarierizácii ul. Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. arch. Róbert Lajčiak 35459085 5 940,00 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230180 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 26.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230194 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230164 Elektrika 5/2023 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 904,90 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230163 Elektrika Družstevná 5/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 912,05 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230175 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
20230174 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,08 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »