Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230172 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,00 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
20230171 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,14 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
20230170 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,00 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
20230169 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 13.06.2023 24.07.2023 Faktúra
20230210 Materiál-oprava motorovej píly. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 54,10 € 17.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230157 Plyn maloodber Družstevná 6/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 490,00 € 06.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230182 Revízia elektroinštalácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 29.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230202 Servisné práce od 1.07-30.09.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230200 Ochrana objektov 7/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,90 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230181 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 27.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230201 Nová verzia Magma HCM od 07-09/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230187 Systémová podpora MAGMA HCM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230186 Vodné, stočné Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 261,07 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230199 Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230183 Interaktívna tabuľa - vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 1 650,00 € 29.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230209 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230208 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,68 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230207 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,04 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230206 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,15 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230205 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230204 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,96 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230203 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230167 Servisná prehliadka Toyota Auris. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 180,55 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230185 Vodné, stočné Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 620,40 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230188 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 6,56 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230195 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 67,47 € 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230189 Virtuálna knižnica 06/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230184 Projektová dokumentácia k debarierizácii ul. Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. arch. Róbert Lajčiak 35459085 5 940,00 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230180 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 26.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230194 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.07.2023 25.07.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »