Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240413 Elektrická energia 11/2024 Družstevné Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,00 € 26.11.2024 27.11.2024 Faktúra
20240414 Elektrická energia 11/2024 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 971,00 € 26.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20240415 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 22,90 € 26.11.2024 03.12.2024 Faktúra
20240403 Zmluvný servis výpočtovej techniky 10-11/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 204,00 € 19.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20240402 Učebnice-edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 153,30 € 19.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20240412 Preddavok za dodávku plynu 11/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 164,00 € 19.11.2024 27.11.2024 Faktúra
20240404 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 19.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20240405 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,30 € 19.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20240406 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 19.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20240407 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,00 € 19.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20240408 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 19.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20240409 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,20 € 19.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20240410 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 19.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20240411 Odvoz odpadu 1.10.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Technicke služby mesta Humenné 00186155 974,16 € 19.11.2024 03.12.2024 Faktúra
20240394 Ochrana objektov 10/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 7,04 € 12.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20240399 Propagačné letáky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 WM Agentúra s.r.o. 50469665 66,32 € 12.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20240395 Plyn maloodber 11/2024-Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 12.11.2024 03.12.2024 Faktúra
20240396 Plyn maloodber 11/2024-Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 12.11.2024 03.12.2024 Faktúra
20240397 Plyn maloodber 11/2024-žiariče Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30,00 € 12.11.2024 03.12.2024 Faktúra
20240388 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 79,10 € 07.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20240393 Servisná činnosť a správa pl. kotolne 10/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 654,00 € 07.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20240390 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20240389 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 07.11.2024 03.12.2024 Faktúra
20240391 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.11.2024 03.12.2024 Faktúra
20240386 Záloha za teplo 10/21024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 159,00 € 05.11.2024 06.11.2024 Faktúra
20240385 Hromadné úrazové poistenie 01.10.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 05.11.2024 22.11.2024 Faktúra
20240387 Prenájom kopírovacieho stroja Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Next Team, s.r.o. 36487104 99,61 € 05.11.2024 26.11.2024 Faktúra
20240382 Školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 411,00 € 31.10.2024 06.11.2024 Faktúra
20240383 Materiál-údtžba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 11,34 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
20240384 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 53,58 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »