Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20260033 Ubytovanie a strava-lyžiarsky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 5 100,00 € 24.02.2026 03.03.2026 Faktúra
20260034 Prekročenie denného maxima za 01/2026 plyn Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 2 881,21 € 24.02.2026 03.03.2026 Faktúra
20260030 Vyučtovacia faktúra elektrika 02/2026 ul. Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 898,00 € 18.02.2026 06.03.2026 Faktúra
20260029 Vyučtovacia faktúra elektrika 02/2026 ul. Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 442,00 € 18.02.2026 06.03.2026 Faktúra
20260031 Zmluvný servis výpočtovej techniky 2/26 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 104,55 € 18.02.2026 25.02.2026 Faktúra
20260027 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 71,59 € 16.02.2026 06.03.2026 Faktúra
20260026 Plyn 01/2026 Mierová ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 10 957,58 € 16.02.2026 03.03.2026 Faktúra
20260028 Posúdenie zdravotného rizika z expozicie faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 BOZP a PO servis, s.r.o. 44051867 172,20 € 16.02.2026 03.03.2026 Faktúra
20260023 Ochrana objektov 1/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 10,34 € 11.02.2026 25.02.2026 Faktúra
20260022 Plyn maloodber 02/26 žiariče Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 45,76 € 11.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260020 Plyn maloodber 02/26 Družstevná ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 1 934,37 € 11.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260021 Plyn maloodber 02/26 Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Torreol, s. r. o. 51127989 280,72 € 11.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260019 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 05.02.2026 03.03.2026 Faktúra
20260018 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,45 € 05.02.2026 03.03.2026 Faktúra
20260016 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,51 € 05.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260017 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,68 € 05.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260015 Prenájom kopírovacieho stroja + tlač 1/26 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Next Team, s.r.o. 36487104 106,45 € 03.02.2026 24.02.2026 Faktúra
20260014 Odpratávanie snehu na Mierovej ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 NEMEC elektromontáže, s.r.o. 47995351 89,57 € 29.01.2026 24.02.2026 Faktúra
20260013 Rozhodnutie k organizovaniu lyžiarskeho výcviku. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove 00610992 50,00 € 27.01.2026 04.02.2026 Faktúra
20260011 Zmluvný servis výpočtovej techniky 1/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 104,55 € 26.01.2026 04.02.2026 Faktúra
20260012 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 800,00 € 26.01.2026 24.02.2026 Faktúra
20260010 Kancelársky materiál TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 5,47 € 20.01.2026 04.02.2026 Faktúra
20260008 Vyučtovanie zálohy elektrika Mierová 01/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 898,00 € 19.01.2026 28.01.2026 Faktúra
20260009 Vyučtovanie zálohy elektrika Družstevná 01/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 442,00 € 19.01.2026 28.01.2026 Faktúra
20250513 Vyučtovacia faktúra elektrika Mierová ul. 12/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 331,67 € 15.01.2026 24.02.2026 Faktúra
20250512 Vyučtovacia faktúra elektrika Družstevná ul. 12/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 239,00 € 15.01.2026 24.02.2026 Faktúra
20250511 Vyučtovacia faktúra plyn Družstevná 1.1.-31.12/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 568,63 € 12.01.2026 24.02.2026 Faktúra
20250508 Ochrana objektov 12/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 9,82 € 12.01.2026 28.01.2026 Faktúra
20250503 Plyn vyučtovacia faktúra Mierová ul. 12/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 399,74 € 09.01.2026 24.02.2026 Faktúra
20260004 Nová verzia Magma 1Q/2026 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 09.01.2026 05.02.2026 Faktúra
1 2 »