Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20250096 Elektrika preddavok 03/2025 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 898,00 € 25.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20250095 Elektrika preddavok 03/2025 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 442,00 € 25.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20250092 Plyn záloha 3/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 594,00 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20250088 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,55 € 17.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20250087 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,23 € 17.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20250086 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,83 € 17.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20250085 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,55 € 17.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20250084 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,55 € 17.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20250083 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,10 € 17.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20250082 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 46,05 € 17.03.2025 27.03.2025 Faktúra
20250078 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 45,78 € 14.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20250071 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,64 € 10.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20250070 Plyn Mierová 2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 312,63 € 10.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20250074 Ochrana objektov 2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 9,49 € 10.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20250075 Servisná činnosť a správa plyn. kotolne 2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ENERGOBYT s.r.o. Humenné 31680321 670,35 € 10.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20250069 Materiál-údržba motorových vozidiel. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 ORION Humenné,s.r.o. 36466581 45,50 € 05.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250064 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 13,50 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250063 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 925,00 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250066 Materiál-údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 76,78 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250065 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 5,45 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250067 Prenájom kopirovací stroj Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Next Team, s.r.o. 36487104 110,61 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
20250061 Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 153,38 € 26.02.2025 27.03.2025 Faktúra
20250060 Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 227,64 € 26.02.2025 27.03.2025 Faktúra
20250062 Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 112,15 € 26.02.2025 13.03.2025 Faktúra
20250057 Elektrina 2/2025 preddavok Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 452,00 € 24.02.2025 28.02.2025 Faktúra
20250056 Elektrina ,preddavok 2/2025 Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 722,00 € 24.02.2025 28.02.2025 Faktúra
20250058 Materiál-Kôš na odpad 2ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 23,60 € 24.02.2025 07.03.2025 Faktúra
20250059 Znalecký posudok-vozidlo ŠKODA Octavia Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Marián Vojtko ProtiSLIM 34974521 400,00 € 24.02.2025 21.03.2025 Faktúra
20250055 Zmluvný servis výpočtovej techniky 2/2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 104,55 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
20250054 Materiál-šofer Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 7,26 € 20.02.2025 21.03.2025 Faktúra
1 2 3 4 »