Faktúra č. 20260169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20260169
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-udržba PV
  • Dátum doručenia: 30.06.2026
  • Celková hodnota: 74,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/2026
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/2026 Objednávame si u Vás materiál-údržba PV. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 69,40 € 04.06.2026 04.06.2026 Ing. Michaela Tomčáková Riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť