Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210296 Oprava roletky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 56,00 € 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
10/2021 Objednávame si u Vás materiál -žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 330,00 € 22.03.2021 29.03.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
17/2021 Objednávame si u Vás materiál -žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 780,00 € 13.04.2021 20.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210103 Oprava a montáž žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 275,00 € 15.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210144 Výmena žalúzii Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 635,00 € 31.05.2021 07.07.2021 Faktúra
zo dňa 07.05.2021 Rámcová kúpna zmluva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 Iné 0,00 € 07.05.2021 01.06.2021 30.04.2025 31.05.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riadieteľka Zmluva
39/2021 Objednávame si u Vás materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 140,41 € 31.05.2021 07.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210158 Materiál-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 140,41 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
68/2021 Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 70,77 € 18.08.2021 20.08.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
72/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 6,00 € 24.08.2021 08.09.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210258 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 70,77 € 18.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210261 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 6,00 € 31.08.2021 21.09.2021 Faktúra
75/2021 Objednávame si u Vás materiál a prácu na výmenu kotlov na vykurovanie-Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 570,00 € 02.09.2021 21.09.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210287 Stavebné práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 570,00 € 22.09.2021 29.10.2021 Faktúra
125/2021 Objednávame si u Vás oprava infražiariča a dodanie plynového ventilu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 280,00 € 24.11.2021 02.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
126/2021 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku tlakovej nádoby -vzdušník kompresora AIR com i TALI na úseku PV dielne u. Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 290,00 € 24.11.2021 02.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210387 Oprava infražiariča Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 276,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210386 Odbornú prehliadku plynového zariadenie Mierová ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 290,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210200 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 05.07.2021 27.07.2021 Faktúra
20210299 Technik BOZP A PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 30.09.2021 03.11.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »