Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210092 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,54 € 09.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210125 Ochrana objektov, nehlasová služba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,60 € 07.05.2021 21.05.2021 Faktúra
20210169 Ochrana objektu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,26 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210218 Ochrana objektu-nehlasová služba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,18 € 09.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210248 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,84 € 16.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210268 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,27 € 08.09.2021 29.09.2021 Faktúra
20210319 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,19 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210397 Mesačný poplatok za služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,94 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210396 Mesačný poplatok za služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,60 € 09.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210224 Revízia zdviháky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 150,00 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
129/2021 Objednávame si u Vás materiál pre činnosť krúžkov strojársky, automobilový Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 199,28 € 01.12.2021 10.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210401 Materiál pre činnosť strojárskeho a automobilového krúžku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 199,28 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
65/2021 Objednávame si u Vás vykonanie odbornej elektro - prehliadky a elektro - skúšky zariadení:vyzúvačky kolies,montáž-demontáž pneumatík Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 150,00 € 08.07.2021 15.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
120000847 Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 UNIQA d.d.s., a.s. 35977540 Iné 0,00 € 14.07.2021 03.08.2021 02.08.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20210223 Materiál TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 207,90 € 14.07.2021 24.07.2021 Faktúra
66/2021 Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahy - koberec Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 207,90 € 14.07.2021 15.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210016 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 26.01.2021 01.03.2021 Faktúra
20210046 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 24.02.2021 23.03.2021 Faktúra
20210074 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 953,00 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210107 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 19.04.2021 21.05.2021 Faktúra