20210092 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,54 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210125 |
Ochrana objektov, nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
07.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210169 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,26 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210218 |
Ochrana objektu-nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,18 € |
09.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210248 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,84 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210268 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,27 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210319 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,19 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210397 |
Mesačný poplatok za služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,94 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210396 |
Mesačný poplatok za služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210224 |
Revízia zdviháky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
150,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre činnosť krúžkov strojársky, automobilový |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
199,28 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210401 |
Materiál pre činnosť strojárskeho a automobilového krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
199,28 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021 |
Objednávame si u Vás vykonanie odbornej elektro - prehliadky a elektro - skúšky zariadení:vyzúvačky kolies,montáž-demontáž pneumatík |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
150,00 € |
08.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
120000847 |
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
UNIQA d.d.s., a.s. |
35977540 |
Iné |
0,00 € |
14.07.2021 |
03.08.2021 |
|
02.08.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20210223 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
207,90 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahy - koberec |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
207,90 € |
14.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210016 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
26.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210074 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 953,00 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |