Faktúra č. 20210397

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210397
  • Popis fakturovaného plnenia: Mesačný poplatok za služby
  • Dátum doručenia: 09.12.2021
  • Celková hodnota: 0,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 32010385801
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť