Faktúra č. 20210224

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210224
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia zdviháky
  • Dátum doručenia: 19.07.2021
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 65/2021
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
65/2021 Objednávame si u Vás vykonanie odbornej elektro - prehliadky a elektro - skúšky zariadení:vyzúvačky kolies,montáž-demontáž pneumatík Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 150,00 € 08.07.2021 15.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť