Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210054 Virtuálna knižnica 2/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.03.2021 23.03.2021 Faktúra
20210081 Virtuálna knižnica 03/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210117 Virtuálna knižnica 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.05.2021 21.05.2021 Faktúra
ZK01/VK/20/03/039 Dodatok č. ZK01/VK/20/03/039 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/20/03/039 zo dňa 17.03.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 0,00 € 13.05.2021 02.06.2021 01.06.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riadieteľka Zmluva
20210146 Virtuálna knižnica 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210201 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
20210237 Virtuálna knižnica 7/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210263 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 03.09.2021 28.09.2021 Faktúra
20210301 Virtuálna knižnica 9/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210339 Virtuálna knižnica 10/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210391 Služby Virutálnej knižnice za mesiac november 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210188 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 26,71 € 28.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210196 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 218,69 € 30.06.2021 24.07.2021 Faktúra
94/2021 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky - doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 377,09 € 18.10.2021 19.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210333 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 377,09 € 19.10.2021 25.11.2021 Faktúra
120/2021 Objednávame si u Vás materiál na krúžok-Lep.páska,nožniceodvíjač lep.pásky,ozd.papier,stuha,tatrafanové hárky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 65,90 € 29.11.2021 30.11.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
132/2021 Objednávame si u Vás prostriedky na dezinfikáciu pracoviska Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 291,53 € 13.12.2021 16.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210410 Materiál-Čistiace prostiedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 291,53 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210381 Materiál-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 65,90 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
2/2021 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 117,13 € 22.01.2021 26.01.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »