Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0001/24 ochrana objektu 1/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0022/24 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0052/24 ochrana objektu 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
0069/24 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0058/24 vývoz odpadu 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 649,44 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0077/24 balík porada - porada riaditeľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0085/24 balík porada -porada ekonómov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0007/24 za RAP služby za rok 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0003/24 RAP za modul zverejňovania na rok 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0013/24 servisné práce SPIN 1-3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0019/24 online školenie úzavierkové práce Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 13.02.2024 Faktúra
0074/24 servisné práce 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0028/24 členský poplatok 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0039/24 za poskytnuté služby počítačovej siete 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 15.02.2024 24.02.2024 Faktúra
0079/24 za služby v hoteli DIXON v dňoch 18.4.-19.4.2024 pre 3 osoby - porada riaditeľov a ZRŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 238,20 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0030/24 tablet, inštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alza.cz 27082440 189,71 € 13.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0091/24 záchranársky batoh Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 HomeGym s.r.o. 27708144 93,83 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0025/24 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 02.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0053/24 prenájom kopírky 01.3.-31.5.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 05.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0005/24 poistné 1-3/2024 majetok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 871,04 € 11.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0004/24 SMV úrazové poistenie 1-3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0008/24 aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASC Applied Software Concultants, s.r.o. 31361161 589,00 € 09.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0010/24 EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASC Applied Software Concultants, s.r.o. 31361161 228,00 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0011/24 servis výťahu 1-3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 231,95 € 15.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0086/24 servis výťahu 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 256,30 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0005/24 degustácia a obedové menu na deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ostrožovič spol. s r.o. 31707751 1 958,97 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
0341/23 teplo 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 7 414,66 € 12.01.2024 26.01.2024 Faktúra
0041/24 teplo 1/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 8 964,91 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0059/24 teplo 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 5 720,03 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0083/24 teplo 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 983,74 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »