0062/23 |
3 ks webkamera |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
92,17 € |
22.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0064/23 |
vypracovanie vnútorných predpisov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
200,00 € |
22.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0067/23 |
eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0066/23 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0071/23 |
poistenie motorových vozidiel úrazové 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0070/23 |
poistenie motorových vozidiel PZP 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
21,25 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0069/23 |
poistenie motorových vozidiel 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
68,52 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0081/23 |
vodné, stočné 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 264,76 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0065/23 |
odvoz odpadu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
595,32 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0060/23 |
Prídavný teplotný senzor pre Shelly |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
129,42 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0059/23 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
57,96 € |
14.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0058/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0063/23 |
teplo 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
16 515,53 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0061/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0057/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,38 € |
09.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0068/23 |
elektrina 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 086,83 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0054/23 |
porada riaditeľov - strava, ubytovanie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0055/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0047/23 |
čistenie a monitoring potrubia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
80,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0056/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0053/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0052/23 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 693,20 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0051/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 285,60 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0048/23 |
pakový poradač |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
29,88 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0043/23 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
22,46 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0050/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0049/23 |
poistné 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
24.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0044/23 |
stavebný materiál - obklad, lepidlo |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
93,67 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0045/23 |
zabezpečenie VO zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
720,00 € |
17.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0042/23 |
teplo 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
20 645,89 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |