0292/23 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 511,10 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0291/23 |
za podanú stravu zamestnanci |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 448,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0294/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
99/23 |
Objednávame si u Vás:
- 20002900C Mobilná nabíjacia stanica 2ks - 3 360 EUR
- 1VT200020B sada na ozvučenie učebne 1 ks -1 337,76 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
0,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
096/23 |
Objednávame si u Vás:
Raspberry Pi Zero krabička s príslušenstvom, adapter a Micro USB 1,5 m napájací zdroj v sume 55,10 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Prenner |
75565854 |
|
0,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
098/23 |
Objednávame si u Vás hasiace prístroje:
PHP práškový P 6 Raima: 19 ks
PHP snehový CO2 - 2kg: 2 ks
v celkovej sume 883,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
0,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
100/23 |
Objednávame si u Vás:
1.Domestos 1 balenie
2.Jar – 450 ml 1 balenie
3.Cif – 250 ml 2 balenia
4.Handra tkaná 10 ks
5.Prachovka 10 ks
6.Osviežovač – sprej (brait) 5 ks
7.Spontex 3 balenia
8.Hubka – 10 ks balenie 10 balení
9.Fixinela 1 balenie
10.Ind |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
101/23 |
Objednávame si u Vás maľovanie priestorov v budove školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
097/23 |
Objednávame si u Vás tonery HP CF283A 83A - 10 sk v sume 112,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
094/23 |
Objednávame si u Vás:
spínací modul s meraním spotreby 1x16A (WIFI, Bluetooth v celkovej sume 149,07 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
095/23 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu strechy na budove školského internátu v sume cca 2600 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0305/23 |
za poskytovanie služieb balíček zborovňa 1-12/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
136,08 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
093/23 |
Objednávame si u Vás:
25715 HDMI kábel - 2ks
7360 HDMI malý kábel - 1ks
72677 premiumCord kábel - 3ks
2791 adapter - 1 ks
v celkovej sume 68,13 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
24.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0320/23 |
mobilné nabíjacie stanice, sada na ozvučenie učebne |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
4 703,76 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0319/23 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0318/23 |
maľovanie priestorov v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 846,40 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0317/23 |
hasiace prístroje |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
883,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0316/23 |
vodné, stočné od 17.6.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
966,16 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0315/23 |
vodné, stočné od 20.9.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 188,24 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0321/23 |
odmena za manažment projektu "zateplenie telocvične" |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
3 600,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |