Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0292/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 511,10 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0291/23 za podanú stravu zamestnanci Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 448,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0294/23 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
99/23 Objednávame si u Vás: - 20002900C Mobilná nabíjacia stanica 2ks - 3 360 EUR - 1VT200020B sada na ozvučenie učebne 1 ks -1 337,76 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola.sk, s. r. o. 50293893 0,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Objednávka
096/23 Objednávame si u Vás: Raspberry Pi Zero krabička s príslušenstvom, adapter a Micro USB 1,5 m napájací zdroj v sume 55,10 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Michal Prenner 75565854 0,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Objednávka
098/23 Objednávame si u Vás hasiace prístroje: PHP práškový P 6 Raima: 19 ks PHP snehový CO2 - 2kg: 2 ks v celkovej sume 883,80 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 0,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Objednávka
100/23 Objednávame si u Vás: 1.Domestos 1 balenie 2.Jar – 450 ml 1 balenie 3.Cif – 250 ml 2 balenia 4.Handra tkaná 10 ks 5.Prachovka 10 ks 6.Osviežovač – sprej (brait) 5 ks 7.Spontex 3 balenia 8.Hubka – 10 ks balenie 10 balení 9.Fixinela 1 balenie 10.Ind Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Objednávka
101/23 Objednávame si u Vás maľovanie priestorov v budove školského internátu. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Objednávka
097/23 Objednávame si u Vás tonery HP CF283A 83A - 10 sk v sume 112,90 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 0,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Objednávka
094/23 Objednávame si u Vás: spínací modul s meraním spotreby 1x16A (WIFI, Bluetooth v celkovej sume 149,07 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 0,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Objednávka
095/23 Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu strechy na budove školského internátu v sume cca 2600 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Objednávka
0305/23 za poskytovanie služieb balíček zborovňa 1-12/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 136,08 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
093/23 Objednávame si u Vás: 25715 HDMI kábel - 2ks 7360 HDMI malý kábel - 1ks 72677 premiumCord kábel - 3ks 2791 adapter - 1 ks v celkovej sume 68,13 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 24.11.2023 18.12.2023 Objednávka
0320/23 mobilné nabíjacie stanice, sada na ozvučenie učebne Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola.sk, s. r. o. 50293893 4 703,76 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0319/23 systémová podpora MAGMA 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0318/23 maľovanie priestorov v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 846,40 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0317/23 hasiace prístroje Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 883,80 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0316/23 vodné, stočné od 17.6.2023 do 8.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 966,16 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0315/23 vodné, stočné od 20.9.2023 do 8.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 188,24 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0321/23 odmena za manažment projektu "zateplenie telocvične" Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 3 600,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »