Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0308/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 232,21 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0009/23 prepravné služby osôb Humenné - Praha a späť Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 2 930,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0309/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0314/23 odborná prehliadka a odborná skúška EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 234,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0313/23 teplo 11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 5 848,59 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0311/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 131,31 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0307/23 hygienický a kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 753,12 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0301/23 nájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0302/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0306/23 tonery Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 112,90 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0304/23 ročná kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 255,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0303/23 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0290/23 el. energia 10/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 255,78 € 16.11.2023 18.12.2023 Faktúra
0293/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 68,13 € 27.11.2023 18.12.2023 Faktúra
0298/23 PZP od 4.12.-31.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 6,14 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0297/23 ÚP od 4.12.-31.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 5,75 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0296/23 HP od 4.12.-31.12.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,02 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0300/23 oprava havarijného stavu strechy na budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 610,00 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0295/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 149,07 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0299/23 doplatok za obedy pre žiakov za 11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 254,50 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »