0205/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
484,01 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0198/22 |
služby technika BOZP a PO za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0207/22 |
servis výťahu za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
94,33 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0197/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
36,50 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0201/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0202/22 |
online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0196/22 |
ubytovanie plavecký kurz od 26.9.do 29.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. |
36511595 |
|
363,00 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0200/22 |
oprava prasknutého rozdeľovača v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASIMO, s.r.o. |
36507865 |
|
2 647,20 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0204/22 |
e Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
250,00 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0203/22 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0217/22 |
teplo 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 543,98 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0218/22 |
obrusy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
363,66 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0220/22 |
potvrdenie k projektu Zateplenie telocvične - Zníženie energetickej náročnosti |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
|
35,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0216/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
33,84 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0219/22 |
učebnice SJ pre SŠ 4.roč. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
351,00 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0211/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
7,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0213/22 |
školenie Prešov - Osobná zložka žiaka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0215/22 |
poistné od 01.10.-31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0210/22 |
Stoličky ISO 13 ks, kancelárske kreslo 1ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
756,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0212/22 |
pristavenie a vývoz kontajnera na skládku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
390,39 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |