0070/21 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0068/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 038,19 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0065/21 |
respirátor FF2 biely, bez výdych. ventilu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
208,80 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0066/21 |
servis výťahu 1. štvrťrok 2021 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
67,33 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0001/21 |
dodávka a montáž elektrického zabezpečovacieho systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
1 995,96 € |
05.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0067/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,32 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0069/21 |
list bianco s vodotlačou, sériou a číslovaním |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
106,58 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
024/21 |
Objednávame si u Vás list bianco s vodotlačou, sériou a číslovaním. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0064/21 |
vodné, stočné 1.Q.2021 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 548,31 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0072/21 |
za podanú stravu žiakov v 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
147,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0071/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
180,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0074/21 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0073/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0075/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0001/21 |
darčekové kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 004,40 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
025/21 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
30.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0076/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,83 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
026/21 |
Objednávame si u Vás Katrin utierky biele 150 ks a dezinfekčný prostriedok Desinfix 5L. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
027/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu strechy v sume 712,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
10.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0078/21 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
123,75 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |