0059/22 |
hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
381,32 € |
15.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0057/22 |
odvoz odpadu 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
356,40 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0056/22 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0055/22 |
teplo 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
6 418,24 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
017/22 |
Objednávame si u Vás udelenie prístupu a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a ich následnú synchronizáciu s Centrálnym registrom zmlúv v sume 197,23 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
015/22 |
Objednávame si u Vás balíčky v počte 36 ks za 33 EUR/ks, v celkovej hodnote 1 188 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. |
44258038 |
|
0,00 € |
22.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
016/22 |
Objednávame si u Vás:
zásuvka v panelu HDMI: 15 ks
kábel HDMI: 15 ks
kabel FTP 305m : 1 ks
gembird universal modulár: 4 ks
dátová zásuvka STP: 15 ks
organizátor káblov: 1ks
Gembird Patch kábel cat. 6A: 20ks
Gembird Patch kábel cat. 6: 20ks
v celkovej hodn |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
0064/22 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
237,03 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0062/22 |
údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
497,14 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0060/22 |
poistné 1.4.2022-30.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
28.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0061/22 |
online webinár poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0063/22 |
elektrina 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 141,74 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0001/22 |
vitamínový balíček na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. |
44258038 |
|
1 188,00 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0069/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
344,68 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0068/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0073/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 452,00 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0072/22 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 486,70 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0071/22 |
vodné, stočné 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 897,52 € |
18.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0070/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0074/22 |
ochrana objektu 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |