Faktúra č. 0064/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0064/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 14.03.2022
  • Celková hodnota: 237,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/22
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/22 Objednávame si u Vás: - euroobal lesklý: 3 bal - obálka C6: 1000 ks - náboje do zošívača 484/06: 10 bal - papier xerox A4: 30 bal - zošívač kovový: 1 ks - rýchloviazač závesný A4: 50 ks rýchloviazač obyčajný: 50 ks mapa odkladacia: 150 ks pero NEON: 24 k Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 0,00 € 01.03.2022 15.03.2022 Objednávka
Tlačiť