045/22 |
Objednávame si u Vás Miktotik RB 1100AHx4 1GB RAM, Router OS L6 v hodnote 403,56 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SECOMP |
31697879 |
|
0,00 € |
07.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
044/22 |
Objednávame si u Vás opravu prasknutého potrubia ÚK na školskom internáte v sume 2 100 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
24.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
043/22 |
Objednávame si u Vás odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov. Cena dohodou 350 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
23.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
046/22 |
Objednávame si u Vás:
- LYSOL dezinf.osviežovač: 5ks - 4,50 EUR bez DPH
- súpr.metlička s lopatkou: 10ks - 11,50 EUR bez DPH
- zmeták: 5ks - 11,85 EUR bez DPH/ks
- návlek ženilkové plátno: 4ks - 7,88 EUR bez DPH
- ometací kartáč: 1ks - 3,37 EUR bez DPH
- |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0172/22 |
poplatok za internet od 1.9.2022 -31.8.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0171/22 |
oprava prasknutého potrubia ÚK na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 100,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0170/22 |
router OS Mikrotik |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SECOMP |
31697879 |
|
403,56 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0173/22 |
poplatok za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
12.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0175/22 |
Stolík konferenčný ESO oválny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
104,00 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0176/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
157,63 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0174/22 |
za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2022-30.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
33,60 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0177/22 |
predplatné 2022 časopis Civilná ochrana |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
7,09 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0178/22 |
náučné pomôcky - mapy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
395,00 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0180/22 |
teplo 8/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 523,74 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0183/22 |
prenájom kopírky 1.9. - 30.11.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0179/22 |
odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona 343/2015 Z.z. o VO |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
350,00 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0181/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
16,92 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0184/22 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0182/22 |
odvoz odpadu 1.7. - 30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
148,50 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0187/22 |
KASKO poistenie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
68,52 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |