Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
045/22 Objednávame si u Vás Miktotik RB 1100AHx4 1GB RAM, Router OS L6 v hodnote 403,56 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SECOMP 31697879 0,00 € 07.09.2022 09.09.2022 Objednávka
044/22 Objednávame si u Vás opravu prasknutého potrubia ÚK na školskom internáte v sume 2 100 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 24.08.2022 09.09.2022 Objednávka
043/22 Objednávame si u Vás odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov. Cena dohodou 350 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 0,00 € 23.08.2022 09.09.2022 Objednávka
046/22 Objednávame si u Vás: - LYSOL dezinf.osviežovač: 5ks - 4,50 EUR bez DPH - súpr.metlička s lopatkou: 10ks - 11,50 EUR bez DPH - zmeták: 5ks - 11,85 EUR bez DPH/ks - návlek ženilkové plátno: 4ks - 7,88 EUR bez DPH - ometací kartáč: 1ks - 3,37 EUR bez DPH - Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 07.09.2022 17.09.2022 Objednávka
0172/22 poplatok za internet od 1.9.2022 -31.8.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,90 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0171/22 oprava prasknutého potrubia ÚK na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 100,00 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0170/22 router OS Mikrotik Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SECOMP 31697879 403,56 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0173/22 poplatok za poskytnuté služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 5,60 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0175/22 Stolík konferenčný ESO oválny Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 104,00 € 09.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0176/22 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 157,63 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0174/22 za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2022-30.6.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slov.ochr.zväz aut.práv 00178454 33,60 € 09.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0177/22 predplatné 2022 časopis Civilná ochrana Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 7,09 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0178/22 náučné pomôcky - mapy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FAST ADVERT s.r.o. 09640584 395,00 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0180/22 teplo 8/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 523,74 € 13.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0183/22 prenájom kopírky 1.9. - 30.11.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0179/22 odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona 343/2015 Z.z. o VO Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 350,00 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0181/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 16,92 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0184/22 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0182/22 odvoz odpadu 1.7. - 30.9.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 148,50 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0187/22 KASKO poistenie od 1.10. do 31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 68,52 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »