Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0306/23 tonery Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 112,90 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0192/23 Dymo tlačiareň štítkov + pásky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 109,56 € 25.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0054/23 porada riaditeľov - strava, ubytovanie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
0261/23 za poskytnuté služby počas porady riaditeľov 26.10.-27.10.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 27.10.2023 10.11.2023 Faktúra
0078/23 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 17.04.2023 Faktúra
0151/23 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0233/23 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.10.2023 17.10.2023 Faktúra
0303/23 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0003/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 98,40 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
0134/23 materiál na opravu žalúzií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Spájame, s.r.o. 47881704 98,20 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
0044/23 stavebný materiál - obklad, lepidlo Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 93,67 € 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
0062/23 3 ks webkamera Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Datacomp s.r.o 36212466 92,17 € 22.03.2023 23.03.2023 Faktúra
0213/23 zákony r. 2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PORADCA, s.r.o. 36371271 88,00 € 25.09.2023 27.09.2023 Faktúra
0030/23 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 81,54 € 03.02.2023 14.02.2023 Faktúra
0047/23 čistenie a monitoring potrubia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE 46534555 80,00 € 02.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0323/23 poistné PZP ročné od 01.01.2024 -31.12.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 80,00 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0022/23 online školenie ISPIN úzavierkové práce Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
0069/23 poistenie motorových vozidiel 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 68,52 € 21.03.2023 29.03.2023 Faktúra
0143/23 poistné 3.Q.2023 poistenie MV Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 68,52 € 16.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0293/23 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 68,13 € 27.11.2023 18.12.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »