Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0017/22 servis výťahu 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 195,84 € 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0160/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 190,43 € 09.08.2022 20.08.2022 Faktúra
0165/22 zdravotnícke pracovné odevy a obuv 2x Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MK DENT plus s.r.o. 45578427 185,90 € 18.08.2022 03.09.2022 Faktúra
0256/22 on-line kniha Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 181,84 € 09.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0167/22 inštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 181,60 € 05.09.2022 08.09.2022 Faktúra
0008/22 pohostenie na Mikuláša Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Marcel Soták 53087836 180,00 € 13.12.2022 17.12.2022 Faktúra
0286/22 deratizačné práce Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DLC 45901872 180,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0033/22 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 179,80 € 03.02.2022 11.02.2022 Faktúra
0090/22 sprístupnenie a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a synchronizácia s CRZ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 04.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0015/22 Apple Airpods 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 177,55 € 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0253/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 170,84 € 01.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0003/22 služby technika BOZP a PO 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 03.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0067/22 za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
0139/22 služby technika PO a BOZP za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 11.07.2022 02.08.2022 Faktúra
0198/22 služby technika BOZP a PO za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 04.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0255/22 tlačivá Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 159,00 € 08.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0149/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 157,72 € 15.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0176/22 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 157,63 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0005/23 nájom kopírky počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 153,23 € 30.12.2022 24.01.2023 Faktúra
0020/22 vypracovanie vnútorných predpisov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 150,00 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »