Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0053/22 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0113/22 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 07.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0183/22 prenájom kopírky 1.9. - 30.11.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0272/22 prenájom kopírky 1.12.2022 - 28.02.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 09.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0057/22 odvoz odpadu 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 356,40 € 17.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0245/22 vývoz odpadu od 1.10. -31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 356,40 € 16.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0196/22 ubytovanie plavecký kurz od 26.9.do 29.9.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ADAMS - HOTEL ŠOMKA, s.r.o. 36511595 363,00 € 03.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0218/22 obrusy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 363,66 € 13.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0248/22 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 21.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0222/22 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 373,94 € 19.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0059/22 hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 381,32 € 15.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0002/22 nájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 382,46 € 04.01.2022 20.01.2022 Faktúra
0122/22 vývoz odpadu za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 386,10 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
0021/22 servisné práce od 1.1.2022-31.3.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
0079/22 servisné práce za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0141/22 za služby servisné práce za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 20.07.2022 Faktúra
0209/22 servisné práce za 4.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0212/22 pristavenie a vývoz kontajnera na skládku Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 390,39 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0178/22 náučné pomôcky - mapy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FAST ADVERT s.r.o. 09640584 395,00 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0170/22 router OS Mikrotik Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SECOMP 31697879 403,56 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra