Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0282/22 odborná prehliadka a skúška EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 234,00 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0064/22 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 237,03 € 14.03.2022 30.03.2022 Faktúra
0262/22 vankúš, paplón 5 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Výdajňa zdrav.potrieb 31946275 245,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0096/22 vypracovanie prepočtu nákladov tepla v budove ŠI za r. 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 250,00 € 17.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0204/22 e Tlačivá Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 250,00 € 12.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0257/22 zosilovač, mikrofón Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 267,95 € 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0032/22 kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 269,00 € 01.02.2022 11.02.2022 Faktúra
0030/22 účastnícky poplatok na online školenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 272,00 € 02.02.2022 11.02.2022 Faktúra
0024/22 zverejnenie súhrnných správ za 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 275,00 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0034/22 oprava poškodeného vodovodného potrubia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 R.J.R., s.r.o. 31681964 283,21 € 10.02.2022 14.02.2022 Faktúra
0269/22 kontrola s servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 292,10 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0161/22 tlačivá Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 293,53 € 25.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0092/22 plavecký kurz pre žiakov SZŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 300,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0277/22 plavecký kurz od 8.11.-16.11.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 300,00 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0214/22 doplnenie zariadenia uzavretého kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 302,95 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0069/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 344,68 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0126/22 odborná a poradenská činnosť pri aplikácií zákona č. 50/1976 - stavebný zákon Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 350,00 € 23.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0179/22 odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona 343/2015 Z.z. o VO Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 350,00 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0219/22 učebnice SJ pre SŠ 4.roč. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orbis Pictus Intropolitana 17323266 351,00 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0004/22 utierka DEKOR 3ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 351,00 € 13.10.2022 25.10.2022 Faktúra