Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0272/21 systémová podpora MAGMA od 1.10. -31.12.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0135/21 Systémová podpora MAGMA 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 08.07.2021 24.07.2021 Faktúra
0074/21 Systémová podpora MAGMA 1.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0189/21 štvrťročná prehliadka EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
0059/21 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 24.03.2021 31.03.2021 Faktúra
0115/21 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0239/21 stôl ESO 16 ks, Stolička ESO 32 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 072,00 € 19.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0278/21 stôl 22 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 1 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 504,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0282/21 stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 216,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0281/21 stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 216,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0241/21 správny poplatok - stavebné konanie - zateplenie telocvične Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mestský úrad 00323021 200,00 € 22.11.2021 01.12.2021 Faktúra
0088/21 spotreba elektriny 3/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 732,38 € 07.04.2021 27.04.2021 Faktúra
0004/21 služby technika BOZP a PO za 4.Q.2020 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 11.01.2021 21.01.2021 Faktúra
0256/21 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.12.2021 13.12.2021 Faktúra
0201/21 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.10.2021 12.10.2021 Faktúra
0129/21 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2021 23.07.2021 Faktúra
0075/21 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0003/21 slávnostný obed k ukončeniu šk.roka Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Chateau GRAND BARI s.r.o. 36579581 1 600,00 € 06.07.2021 04.08.2021 Faktúra
0210/21 servisné práce od 1.10.2021 -31.12.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0134/21 servisné práce 3.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 23.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »