0272/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.10. -31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0135/21 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0074/21 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0189/21 |
štvrťročná prehliadka EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0059/21 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0115/21 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0239/21 |
stôl ESO 16 ks, Stolička ESO 32 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 072,00 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0278/21 |
stôl 22 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 1 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 504,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0282/21 |
stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0281/21 |
stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0241/21 |
správny poplatok - stavebné konanie - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mestský úrad |
00323021 |
|
200,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0088/21 |
spotreba elektriny 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
732,38 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0004/21 |
služby technika BOZP a PO za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
11.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0256/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0201/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0129/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0075/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0003/21 |
slávnostný obed k ukončeniu šk.roka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
1 600,00 € |
06.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0210/21 |
servisné práce od 1.10.2021 -31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0134/21 |
servisné práce 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |