0188/22 |
za ubytovanie: 4 žiaci + 1 pedagogický dozor od 9.10.2022 do 28.10.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ANZ PLUS s.r.o. |
03069117 |
|
500,00 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0187/22 |
KASKO poistenie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
68,52 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0186/22 |
PZP MV od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
21,25 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0185/22 |
úrazové poistenie osôb MV od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0184/22 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0183/22 |
prenájom kopírky 1.9. - 30.11.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
20.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0182/22 |
odvoz odpadu 1.7. - 30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
148,50 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0181/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
16,92 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0180/22 |
teplo 8/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 523,74 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
018/22 |
Objednávame si u Vás krytý bazén 25m pre účely plaveckého kurzu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom v termínoch:
5.4.2022 až 8.4.2022
12.4.2022 až 13.4.2022. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Správa rekreačných a športových zariadení |
00520560 |
|
0,00 € |
04.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
0179/22 |
odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona 343/2015 Z.z. o VO |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
350,00 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0178/22 |
náučné pomôcky - mapy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FAST ADVERT s.r.o. |
09640584 |
|
395,00 € |
14.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0177/22 |
predplatné 2022 časopis Civilná ochrana |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
7,09 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0176/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
157,63 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0175/22 |
Stolík konferenčný ESO oválny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
104,00 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0174/22 |
za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2022-30.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
33,60 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0173/22 |
poplatok za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
12.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0172/22 |
poplatok za internet od 1.9.2022 -31.8.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0171/22 |
oprava prasknutého potrubia ÚK na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 100,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0170/22 |
router OS Mikrotik |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SECOMP |
31697879 |
|
403,56 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |