0224/22 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
98,75 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0223/22 |
Ubytovanie ERASMUS+ od 9.10. do 28.10.2022 Karlové Vary |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ANZ PLUS s.r.o. |
03069117 |
|
2 000,76 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0222/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
373,94 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0221/22 |
servis výťahu od 01.10. - 31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0220/22 |
potvrdenie k projektu Zateplenie telocvične - Zníženie energetickej náročnosti |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
|
35,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
022/22 |
Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu odpadu na skládku v sume cca 650 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
0219/22 |
učebnice SJ pre SŠ 4.roč. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
351,00 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0218/22 |
obrusy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
363,66 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0217/22 |
teplo 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 543,98 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0216/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
33,84 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0215/22 |
poistné od 01.10.-31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0214/22 |
doplnenie zariadenia uzavretého kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
302,95 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0213/22 |
školenie Prešov - Osobná zložka žiaka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0212/22 |
pristavenie a vývoz kontajnera na skládku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
390,39 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0211/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
7,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0210/22 |
Stoličky ISO 13 ks, kancelárske kreslo 1ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
756,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
021/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu potrubia kanalizácie v priestoroch SZŠ v sume 3 396 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DUTO MONT s.r.o |
36869601 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
0209/22 |
servisné práce za 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0208/22 |
nové verzie MAGMA za 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0207/22 |
servis výťahu za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
94,33 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |