Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
015/22 Objednávame si u Vás balíčky v počte 36 ks za 33 EUR/ks, v celkovej hodnote 1 188 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. 44258038 0,00 € 22.03.2022 28.03.2022 Objednávka
016/22 Objednávame si u Vás: zásuvka v panelu HDMI: 15 ks kábel HDMI: 15 ks kabel FTP 305m : 1 ks gembird universal modulár: 4 ks dátová zásuvka STP: 15 ks organizátor káblov: 1ks Gembird Patch kábel cat. 6A: 20ks Gembird Patch kábel cat. 6: 20ks v celkovej hodn Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 23.03.2022 28.03.2022 Objednávka
0064/22 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 APL plus, s.r.o. 36492604 237,03 € 14.03.2022 30.03.2022 Faktúra
0062/22 údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 497,14 € 24.03.2022 30.03.2022 Faktúra
0060/22 poistné 1.4.2022-30.6.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 600,95 € 28.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0061/22 online webinár poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 22,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Faktúra
0063/22 elektrina 2/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 141,74 € 24.03.2022 30.03.2022 Faktúra
0001/22 vitamínový balíček na deň učiteľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. 44258038 1 188,00 € 22.03.2022 01.04.2022 Faktúra
0069/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 344,68 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0068/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0073/22 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 452,00 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0072/22 za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 4 486,70 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0071/22 vodné, stočné 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 897,52 € 18.03.2022 20.04.2022 Faktúra
0070/22 Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 20.04.2022 Faktúra
0074/22 ochrana objektu 4/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.04.2022 20.04.2022 Faktúra
019/22 Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2021 v budove Školského internátu. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 0,00 € 22.04.2022 22.04.2022 Objednávka
0076/22 nové verzie MAGMA za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
0075/22 systémová podpora MAGMA za 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
0067/22 za služby technika BOZP a PO za 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 01.04.2022 22.04.2022 Faktúra
018/22 Objednávame si u Vás krytý bazén 25m pre účely plaveckého kurzu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom v termínoch: 5.4.2022 až 8.4.2022 12.4.2022 až 13.4.2022. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 0,00 € 04.04.2022 22.04.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »