Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0170/22 router OS Mikrotik Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SECOMP 31697879 403,56 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0173/22 poplatok za poskytnuté služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 5,60 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0175/22 Stolík konferenčný ESO oválny Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 104,00 € 09.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0176/22 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 157,63 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0174/22 za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2022-30.6.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slov.ochr.zväz aut.práv 00178454 33,60 € 09.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0177/22 predplatné 2022 časopis Civilná ochrana Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 7,09 € 13.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0178/22 náučné pomôcky - mapy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FAST ADVERT s.r.o. 09640584 395,00 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0180/22 teplo 8/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 523,74 € 13.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0183/22 prenájom kopírky 1.9. - 30.11.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0179/22 odborná a poradenská činnosť pri aplikácii zákona 343/2015 Z.z. o VO Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 350,00 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0181/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 16,92 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0184/22 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0182/22 odvoz odpadu 1.7. - 30.9.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 148,50 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0187/22 KASKO poistenie od 1.10. do 31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 68,52 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
0186/22 PZP MV od 1.10. do 31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 21,25 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
0185/22 úrazové poistenie osôb MV od 1.10. do 31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
0188/22 za ubytovanie: 4 žiaci + 1 pedagogický dozor od 9.10.2022 do 28.10.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ANZ PLUS s.r.o. 03069117 500,00 € 26.09.2022 30.09.2022 Faktúra
048/22 Objednávame si u Vás ubytovanie: 4 žiaci + 1 pedagogický dozor od 9.10.2022 do 28.10.2022 v sume 2500,76 EUR. (z toho 500 EUR záloha). Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ANZ PLUS s.r.o. 03069117 0,00 € 09.09.2022 30.09.2022 Objednávka
047/22 Objednávame si u Vás mapy: AJ - časovanie slovies 105x120cm: 79 EUR AJ - NUMERALS 88x120cm: 79 EUR povedz NIE, DROGY, ALKOHOL 140x100cm: 79 EUR Šikana a kyberšikana 140x100cm: 79 EUR Časová os L SR 140x100cm: 79 EUR v celkovej sume 395 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FAST ADVERT s.r.o. 09640584 0,00 € 08.09.2022 30.09.2022 Objednávka
0189/22 elektrina 8/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 003,24 € 08.09.2022 01.10.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »