084/23 |
Objednávame si v Vás:
- spinací modul s meraním spotreby
- teplotný senzor , 1m kábel
v celkovej sume 132,67 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
0,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0278/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
132,67 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0295/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
149,07 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
094/23 |
Objednávame si u Vás:
spínací modul s meraním spotreby 1x16A (WIFI, Bluetooth v celkovej sume 149,07 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
0,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
021/23 |
Objednávame si u Vás:
- Shelly Plus AddOn 6 ks
- digitálny teplotné senzor pre prídavný modul určený pre Shelly: 6 ks
v celkovej sume 129,42 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
0,00 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0060/23 |
Prídavný teplotný senzor pre Shelly |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
129,42 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
010/23 |
Objednávame si u Vás čistenie a monitoring potrubia v hodnote cca 80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
0,00 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0047/23 |
čistenie a monitoring potrubia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
80,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0016/23 |
el. energia 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 191,37 € |
09.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
014/23 |
Objednávame si u Vás zviazanie pedagogickej dokumentácie v celkovej sume 128 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Prophoto s.r.o. |
45899223 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0072/23 |
zviazanie pedagogickej dokumentácie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Prophoto s.r.o. |
45899223 |
|
128,00 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0283/23 |
zdravotnícke pracovné odevy - bluzón, mikina 17 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
1 028,87 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
023/23 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2022 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
0,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
0100/23 |
rozúčtovanie nákladov tepla na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0066/23 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0130/23 |
kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0209/23 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0314/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
038/23 |
Objednávame si u Vás:
biela magnetická vitrína 20xA4 1160x1288 - 2ks
v celkovej sume 621,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0156/23 |
biela magnetická vitrína 2ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
621,60 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |