0074/21 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0087/21 |
MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0138/21 |
nové verzie MAGMA 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0135/21 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
049/21 |
Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického softvéru ISPIN a personálneho softvéru MAGMA v sume 2 360 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
0174/21 |
prepojenie systému MAGMA so systémom ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0217/21 |
nové verzie MAGMA 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0213/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.7. -30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0272/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.10. -31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
036/21 |
Objednávame si u Vás montáž žľabov na dažďové odvodnenie terasy na 1. poschodí školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPAKT, spol. s.r.o. |
36446653 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
0005/21 |
montáž žľabov na dažďové odvodnenie terasy na 1.poschodí ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPAKT, spol. s.r.o. |
36446653 |
|
2 748,55 € |
24.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0055/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
268,45 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
018/21 |
Objednávame si u Vás hygienický materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
026/21 |
Objednávame si u Vás Katrin utierky biele 150 ks a dezinfekčný prostriedok Desinfix 5L. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0085/21 |
dezinfekčné prípravky, utierky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
149,23 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
032/21 |
Objednávame si u Vás:
katrin utierky biele 150 ks
toaletný papier TENTO 4 balenia
domestos WC gél 1 balenie
v celkovej sume 164,71 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
0108/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
164,71 € |
26.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0146/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
241,20 € |
20.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
043/21 |
Objednávame si u Vás :
savo proti plesní: 5 ks
savo na podlahy: 5 ks
pronto: 5 ks
fixinela: 21 ks
osviežovač brait: 6 ks
osviežovač vzduchu: 8 ks
tekuté mydlo: 3 ks
handra tkaná: 20 ks
prachovka 15 ks
zmeták drevený: 4 ks
mop set: 4 ks
rukavice 100 ks: 2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
13.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
0155/21 |
čistiace pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
8,93 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |