Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0159/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 12.08.2021 01.09.2021 Faktúra
0181/21 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 10.09.2021 20.09.2021 Faktúra
0207/21 mesačný poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 4,00 € 13.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0199/21 kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Disig, a. s. 35975946 192,00 € 28.09.2021 07.10.2021 Faktúra
0160/21 materiál - náhrada batérie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 117,85 € 12.08.2021 01.09.2021 Faktúra
050/21 objednávame si u Vás: -VACOM náhrada za RBC 124 - batéria pro UPS -VACOM náhrada za RBC 1061 - batéria pro UPS -akumulátor FUKAWA v celkovej sume 117,85 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 10.08.2021 01.09.2021 Objednávka
084/21 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál -zásuvka v panelu, kábel HDMI, prepájací kábel v celkovej sume 190,64 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 24.11.2021 07.12.2021 Objednávka
0246/21 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 190,64 € 26.11.2021 07.12.2021 Faktúra
0010/21 elektrina 12/2020 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vs. elektrárne 36211222 917,88 € 11.01.2021 21.01.2021 Faktúra
0083/21 1 ks stôl so stoličkou Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 90,00 € 12.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0239/21 stôl ESO 16 ks, Stolička ESO 32 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 072,00 € 19.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0278/21 stôl 22 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 1 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 504,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
091/21 Objednávame si u Vás: lavica ESO UNO -pevná, šedá 12 ks: 72 EUR/ks Stolička ESO pevná, šedá 12 ks: 54 EUR/ks lavica ESO DUO -pevná, modrá 10 ks: 84 EUR/ks Stolička ESO pevná, modrá 20 ks: 54 EUR/ks učiteľská stolička ESO, pevná šedá 1 ks: 72EUR/ks v celk Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 14.12.2021 20.12.2021 Objednávka
092/21 Objednávame si u Vás: lavica ESO DUO -pevná, zelená 16 ks: 84 EUR/ks Stolička ESO pevná, zelená 32 ks: 54 EUR/ks učiteľská stolička ESO, pevná šedá 2 ks: 144 EUR/ks v celkovej sume 3 216 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 17.12.2021 20.12.2021 Objednávka
0282/21 stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 216,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0281/21 stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 216,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
073/21 Objednávame si u Vás: Stôl ESO P06 2m oranžový 16 ks: 84 EUR/ks Stolička ESO P06 lamino oranžová 32 ks: 54 EUR/ks v celkovej sume 3 072 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 03.11.2021 19.11.2021 Objednávka
094/21 Objednávame si u Vás: lavica ESO DUO -pevná, žltá 16 ks: 84 EUR/ks Stolička ESO pevná, žltá 32 ks: 54 EUR/ks učiteľská stolička ESO, pevná šedá 2 ks: 144 EUR/ks v celkovej sume 3 216 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 20.12.2021 13.01.2022 Objednávka
0162/21 predplatné zbierka zákonov 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PORADCA 36371271 53,80 € 26.08.2021 01.09.2021 Faktúra
0015/21 MAGMA 1.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »