Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
007/24 Objednávame si u Vás: Pakový poradač 75 mm ekonomik mramor 20 ks v sume 37,20 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 16.01.2024 02.02.2024 Objednávka
029/24 Objednávame si u Vás: - Tento toaletný papier: 4 bal. - 88,13 EUR - utierky dvojvrstvové: 60 bal. - 66,24 EUR - Floor čistič 5L: 5 ks - 28,25 EUR - Pronto 300ml: 5 ks - 15,54 EUR - Domestos WC 750ml: 20 ks - 33,40 EUR - Brait osviežovač 300ml Alaska: 2ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 09.04.2024 24.04.2024 Objednávka
0080/24 čistiaci a kancelárský materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 460,96 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
038/24 Objednávame si u Vás lieky do lekárničky: - Ibalgin 1ks - Idealtex 14 - 1ks - Idealtex 8 - 2ks v sume 6,30 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 0,00 € 22.04.2024 08.05.2024 Objednávka
0335/23 prenájom rohoží 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 04.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0023/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,72 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0051/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,19 € 29.02.2024 14.03.2024 Faktúra
0067/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,72 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0092/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,19 € 25.04.2024 10.05.2024 Faktúra
0038/24 preprava žiakov na LK Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Migaľbus s.r.o. 55293263 1 290,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
017/24 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky kurz na trase: 5.2.2024 - Majerovce - Humenné - Ždiar - Majerovce 9.2.2024 - Majerovce - Ždiar - Humenné - Majerovce v sume 1 290 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Migaľbus s.r.o. 55293263 0,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Objednávka
0001/24 ochrana objektu 1/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.01.2024 23.01.2024 Faktúra
0022/24 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0052/24 ochrana objektu 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
0069/24 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0095/24 ochrana objektu 5/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.05.2024 10.05.2024 Faktúra
0079/24 za služby v hoteli DIXON v dňoch 18.4.-19.4.2024 pre 3 osoby - porada riaditeľov a ZRŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 238,20 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
031/24 Objednávame si u Vás služby v hoteli DIXON v dňoch 18.4.-19.4.2024 pre 3 osoby v sume 238,20 EUR porada riaditeľov a ZRŠ. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 0,00 € 15.04.2024 23.04.2024 Objednávka
0014/24 držiak na mikrofón Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MUZIKER, a.s. 35840773 44,82 € 30.01.2024 02.02.2024 Faktúra
005/24 Objednávame si u Vás: - držiak na mikrofón s 3/8 závitom - 1 ks - mikrofónová objímka - 2 ks v celkovej sume 44,82 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MUZIKER, a.s. 35840773 0,00 € 15.01.2024 02.02.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »