Faktúra č. 0038/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0038/24
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava žiakov na LK
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota: 1 290,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 017/24
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/24 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky kurz na trase: 5.2.2024 - Majerovce - Humenné - Ždiar - Majerovce 9.2.2024 - Majerovce - Ždiar - Humenné - Majerovce v sume 1 290 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Migaľbus s.r.o. 55293263 0,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Objednávka
Tlačiť