Faktúra č. 0080/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0080/24
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a kancelárský materiál
  • Dátum doručenia: 16.04.2024
  • Celková hodnota: 460,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 029/24
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
029/24 Objednávame si u Vás: - Tento toaletný papier: 4 bal. - 88,13 EUR - utierky dvojvrstvové: 60 bal. - 66,24 EUR - Floor čistič 5L: 5 ks - 28,25 EUR - Pronto 300ml: 5 ks - 15,54 EUR - Domestos WC 750ml: 20 ks - 33,40 EUR - Brait osviežovač 300ml Alaska: 2ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 09.04.2024 24.04.2024 Objednávka
Tlačiť