0097/22 |
za poskytnuté služby SANET 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0163/22 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0017/22 |
servis výťahu 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0116/22 |
servis výťahu za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0148/22 |
servis výťahu 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0221/22 |
servis výťahu od 01.10. - 31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
045/22 |
Objednávame si u Vás Miktotik RB 1100AHx4 1GB RAM, Router OS L6 v hodnote 403,56 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SECOMP |
31697879 |
|
0,00 € |
07.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0170/22 |
router OS Mikrotik |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SECOMP |
31697879 |
|
403,56 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
040/22 |
Objednávame si u Vás tlačivá:
- Záznamy o práci v záujmovom útvare - 10 ks
- triedny výkaz pre stredné školy obal: 10 ks
- triedny výkaz pre stredné školy vložka: 10 ks
- katalógový list žiaka: 250 ks
- denník výchovnej skupiny pre ŠI: 3 ks
- osobný spis |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
0161/22 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
293,53 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
053/22 |
Objednávame si u Vás e- tlačivá pre SŠ 15 -299 žiakov v sume 250 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
26.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
0204/22 |
e Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
250,00 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
074/22 |
Objednávame si u Vás:
List bianko s vodotlačou, potlačou v počte 500 ks v celkovej sume 159 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
28.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0255/22 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
159,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0227/22 |
ubytovanie a služby - porada riaditeľov SŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
024/22 |
Objednávame si u Vás:
- Stôl pod PC praktik 76x90x68 bez dvierok: 15 ks za 86,70 EUR bez DPH
- výsuv na klávesnicu: 15 ks za 14,50 EUR bez DPH
- Stolička M1080: 15 ks za 58,60 EUR bez DPH |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
0,00 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
0129/22 |
stol pod PC 15 ks, stoličky 15 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
2 991,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0174/22 |
za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2022-30.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
33,60 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0001/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,65 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0035/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,52 € |
08.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |