Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0086/23 za vykonanú službu servisné práce za 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
0087/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 13.04.2023 18.04.2023 Faktúra
0088/23 servis výťahu 1.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 126,90 € 17.04.2023 20.04.2023 Faktúra
0089/23 servis výťahu 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 231,95 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
009/23 Objednávame si u Vás: - písomná forma internej časti maturitnej časti z vyučovacieho jazyka - 50 ks - protokol o administrácií testov externej časti a písomnej formy - 10 ks v celkovej sume 22,46 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 13.02.2023 24.02.2023 Objednávka
0090/23 nové verzie Magma za 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 26.04.2023 Faktúra
0091/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 19.04.2023 26.04.2023 Faktúra
0092/23 teplo 3/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 8 044,19 € 13.04.2023 26.04.2023 Faktúra
0093/23 školenie 5.5.2023 umelá inteligencia aj v archivácii školy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 25,00 € 25.04.2023 02.05.2023 Faktúra
0094/23 ubytovanie pre 5 osôb v apartmánoch Trio v termíne 4.6.-23.6.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Bc. Hana Šumná 65476077 2 316,00 € 19.04.2023 02.05.2023 Faktúra
0095/23 dodávka a montáž klímy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daniel Onufer D+D 41583779 852,00 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
0096/23 za podanú stravu zamestnancom 4/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 377,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
0097/23 za podanú stravu žiakom 4/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 145,60 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
0098/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
0099/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 27.04.2023 09.05.2023 Faktúra
010/23 Objednávame si u Vás čistenie a monitoring potrubia v hodnote cca 80 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE 46534555 0,00 € 25.01.2023 03.03.2023 Objednávka
0100/23 rozúčtovanie nákladov tepla na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 250,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
0101/23 el. energia 3/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 068,36 € 18.04.2023 09.05.2023 Faktúra
0102/23 oprava kosačky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JARKOP s.r.o. 52087182 125,00 € 27.04.2023 09.05.2023 Faktúra
0103/23 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.05.2023 15.05.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »