0086/23 |
za vykonanú službu servisné práce za 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0087/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0088/23 |
servis výťahu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
126,90 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0089/23 |
servis výťahu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
009/23 |
Objednávame si u Vás:
- písomná forma internej časti maturitnej časti z vyučovacieho jazyka - 50 ks
- protokol o administrácií testov externej časti a písomnej formy - 10 ks
v celkovej sume 22,46 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0090/23 |
nové verzie Magma za 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0091/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0092/23 |
teplo 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
8 044,19 € |
13.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0093/23 |
školenie 5.5.2023 umelá inteligencia aj v archivácii školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
25,00 € |
25.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0094/23 |
ubytovanie pre 5 osôb v apartmánoch Trio v termíne 4.6.-23.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Bc. Hana Šumná |
65476077 |
|
2 316,00 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0095/23 |
dodávka a montáž klímy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daniel Onufer D+D |
41583779 |
|
852,00 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0096/23 |
za podanú stravu zamestnancom 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 377,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0097/23 |
za podanú stravu žiakom 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 145,60 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0098/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0099/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
010/23 |
Objednávame si u Vás čistenie a monitoring potrubia v hodnote cca 80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
0,00 € |
25.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
0100/23 |
rozúčtovanie nákladov tepla na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0101/23 |
el. energia 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 068,36 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0102/23 |
oprava kosačky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
125,00 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0103/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |