0047/22 |
ochrana objektu 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0048/22 |
oprava plota |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 344,00 € |
03.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0049/22 |
účastnícky poplatok na online školenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
005/22 |
Objednávame si u Vás kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
0050/22 |
účastnícky poplatok na online školenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0051/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
03.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0052/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,23 € |
08.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0053/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
09.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0054/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
10.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0055/22 |
teplo 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
6 418,24 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0056/22 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0057/22 |
odvoz odpadu 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
356,40 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0058/22 |
aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ - program |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0059/22 |
hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
381,32 € |
15.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
006/22 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu - poškodené vodovodné potrubie v sume cca 290 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
0060/22 |
poistné 1.4.2022-30.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
28.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0061/22 |
online webinár poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0062/22 |
údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
497,14 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0063/22 |
elektrina 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 141,74 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0064/22 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
237,03 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |