0050/21 |
nájom kopírky 1.3. - 31.5.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
359,17 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0051/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
114,86 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0052/21 |
účastnícky poplatok Webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0053/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0054/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,24 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0055/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
268,45 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0056/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0057/21 |
elektrina 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
612,91 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0058/21 |
teplo 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 975,44 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0059/21 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0060/21 |
poistné 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0061/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
219,87 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0062/21 |
germicídny žiarič Prolux |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
477,00 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0064/21 |
vodné, stočné 1.Q.2021 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 548,31 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0065/21 |
respirátor FF2 biely, bez výdych. ventilu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
208,80 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0066/21 |
servis výťahu 1. štvrťrok 2021 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
67,33 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0067/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,32 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0068/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 038,19 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0069/21 |
list bianco s vodotlačou, sériou a číslovaním |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
106,58 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
007/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet zákazky: „Odstavná plocha pre automobily (osobné motorové vozidlá) v areáli školy, vrátane výškopisu a polohopisu“. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
0,00 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |