0130/22 |
za podanú stravu zamestnancov 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 611,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
033/22 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. 29/2/2022 a dodatku č.1 objednávame si u Vás osobné motorové vozidlo model KJ72RX ARONA STYLE FAMILY 1.0 TSI 81kW/110k, 6st.prevodovka s príslušenstvom a zimné pneumatiky MATADOR s oceľovými diskami v celkovej sume 17 984 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
0,00 € |
29.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0137/22 |
servis výťahov 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
90,33 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0001/22 |
nákup motorového vozidla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
17 984,00 € |
29.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0134/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0129/22 |
stol pod PC 15 ks, stoličky 15 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
2 991,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0136/22 |
vodné, stočné 2.Q. 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 345,05 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0135/22 |
vodné, stočné 1.polrok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
943,85 € |
27.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
034/22 |
Objednávame si u Vás Plavbu loďou po rieke Bodrog dňa 06.07.2022 - 07.07.2022 v celkovej sume 1 440 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUMIX TRADE spol. s.r.o. |
31686796 |
|
0,00 € |
27.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
0126/22 |
odborná a poradenská činnosť pri aplikácií zákona č. 50/1976 - stavebný zákon |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
350,00 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0128/22 |
respirátory FFP2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 006,50 € |
23.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
032/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás respirátory FF2:
8 500 ks za 0,589 EUR s DPH za ks, v celkovej hodnote 5 006,50 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
23.06.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
0125/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0122/22 |
vývoz odpadu za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
386,10 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0121/22 |
kontrola EZS a kamerového systému za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
14.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0116/22 |
servis výťahu za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0118/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0119/22 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
97,00 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
031/22 |
Objednávame si u Vás tonery cartridge HP CF283A 83A v počte 10 ks v celkovej hodnote 97 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
0,00 € |
10.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0117/22 |
teplo 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 776,85 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |