Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0130/22 za podanú stravu zamestnancov 6/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 611,00 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
033/22 Na základe Kúpnej zmluvy č. 29/2/2022 a dodatku č.1 objednávame si u Vás osobné motorové vozidlo model KJ72RX ARONA STYLE FAMILY 1.0 TSI 81kW/110k, 6st.prevodovka s príslušenstvom a zimné pneumatiky MATADOR s oceľovými diskami v celkovej sume 17 984 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 0,00 € 29.06.2022 30.06.2022 Objednávka
0137/22 servis výťahov 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 90,33 € 29.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0001/22 nákup motorového vozidla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 17 984,00 € 29.06.2022 20.07.2022 Faktúra
0134/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,00 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
0129/22 stol pod PC 15 ks, stoličky 15 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠKOLEX, spol. s.r.o. 31396763 2 991,60 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
0136/22 vodné, stočné 2.Q. 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 345,05 € 27.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0135/22 vodné, stočné 1.polrok 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 943,85 € 27.06.2022 14.07.2022 Faktúra
034/22 Objednávame si u Vás Plavbu loďou po rieke Bodrog dňa 06.07.2022 - 07.07.2022 v celkovej sume 1 440 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 LUMIX TRADE spol. s.r.o. 31686796 0,00 € 27.06.2022 15.07.2022 Objednávka
0126/22 odborná a poradenská činnosť pri aplikácií zákona č. 50/1976 - stavebný zákon Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM 40291642 350,00 € 23.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0128/22 respirátory FFP2 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 5 006,50 € 23.06.2022 12.07.2022 Faktúra
032/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás respirátory FF2: 8 500 ks za 0,589 EUR s DPH za ks, v celkovej hodnote 5 006,50 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 0,00 € 23.06.2022 15.07.2022 Objednávka
0125/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 32,54 € 22.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0122/22 vývoz odpadu za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 386,10 € 16.06.2022 25.06.2022 Faktúra
0121/22 kontrola EZS a kamerového systému za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 14.06.2022 24.06.2022 Faktúra
0116/22 servis výťahu za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 205,63 € 13.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0118/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 5,60 € 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0119/22 tonery Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA computer systems 36468924 97,00 € 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
031/22 Objednávame si u Vás tonery cartridge HP CF283A 83A v počte 10 ks v celkovej hodnote 97 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA computer systems 36468924 0,00 € 10.06.2022 15.06.2022 Objednávka
0117/22 teplo 5/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 1 776,85 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »