Faktúra č. 0128/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 PREŠOV - Šváby
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0128/22
- Popis fakturovaného plnenia: respirátory FFP2
- Dátum doručenia: 23.06.2022
- Celková hodnota: 5 006,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/22
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032/22 | Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás respirátory FF2: 8 500 ks za 0,589 EUR s DPH za ks, v celkovej hodnote 5 006,50 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 0,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | Objednávka |